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二、部门概况
1.贯彻执行党和国家文化体育广电旅游工作方针、政策和法律、法规;组织实施文化体育广电旅游政策措施,指导、协调、推动、监督文化体育广电旅游发展,拟订文化体育旅游发展规划并组织实施,推进文化体育广电旅游融合发展,推进文化体育广电旅游体制机制改革。
2.促进文化体育旅游整体形象提升,指导、管理、促进文化体育旅游产业对外交流、宣传、合作和推广工作,制定文化体育旅游市场开发计划并组织实施,统筹推进全域旅游。
3.负责公共文化体育旅游事业发展,推进公共文化服务体系建设和体育旅游公共服务建设,深入实施惠民工程,统筹推进基本公共服务标准化、均等化。
4.统筹推进文化体育广电旅游科技创新发展和人才工作,推进文化体育广电旅游行业信息化、标准化建设。
5.统筹规划和促进文化体育旅游产业发展,组织实施文化体育旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。
6.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
7.负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.统筹推进生态旅游、红色文化旅游、乡村文化旅游发展。贯彻落实乡村振兴战略、“多彩贵州公园省”和“中国温泉省”建设的相关工作。
9.拟订文物和博物馆事业发展规划,协调和指导文物保护、博物馆和考古工作,推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理。推进文物和博物馆信息化、标准建设和文物保护科技成果转化。
10.研究全市体育发展战略,推动多元化体育服务体系建设。
11.统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设,承担公共体育设施的建设和监督管理等工作。
12.统筹规划全市竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛,指导优秀运动员队伍建设,协调运动员社会保障工作。
13.统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
14.指导县(区)体育业务工作,推动打造省内、国内、国际品牌赛事。
15.组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
16.贯彻落实广播电视领域事业发展政策和产业规划,负责组织实施公共服务公益工程和公益活动,指导、监督广播电视基础设施建设,扶助老少边及欠发达地区广播电视建设和发展。
17.组织实施广播电视和网络视听科技发展规划、政策及行业技术标准并监督检查。负责对各类广播电视机构进行业务 指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,协调查处广播电视违法行为。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
18.指导电视剧的制作、播出,监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告 播放。
19.指导协调广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。
20.协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。承接推进中国(贵州)智慧广电综合试验区有关工作。
21.指导文化体育广电旅游市场发展,对文化体育广电旅游市场经营行业进行监管,推进文化体育广电旅游行业信用体系建设,依法依规规范文化体育广电旅游市场,协助体育彩票销售管理。
22.指导全市文化体育广电旅游市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、体育、广播电视、旅游、文物、新闻出版、电影等市场的违法行为,督查督办大案要案,规范市场秩序。
23.结合部门职责,做好军民融合、乡村振兴等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
24.完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省体育局、省广播电视局交办的工作任务。
本部门包含一级预算行政单位 1 个,二级预算参公单位 1 个、财政全额补助事业单位 12个、财政部分补助事业单位 2 个,共 16个单位,具体构成情况如下:
1. 安顺市文体广电旅游局,一级预算行政单位。内设 17个科室:办公室、人事教育科、财务科、政策法规科、市场管理科、规划建设科、产业发展科、公共服务与艺术科、文物科、非物质文化遗产科、传媒与网络视听节目管理科、科技发展科、乡村文化旅游科、群众体育科(老年体育指导科)、竞技体育科(青少年体育科)、宣传推广与交流合作科、运行监测科。
2.安顺市文化市场综合执法支队,参公事业单位。
3.安顺市文物事业发展中心,财政全额补助事业单位。
4.安顺市博物馆,财政全额补助事业单位。
5.安顺市图书馆,财政全额补助事业单位。
6.安顺市王若飞故居管理处,财政全额补助事业单位。
7.安顺府文庙管理处,财政全额补助事业单位。
8.安顺市文化创作室,财政全额补助事业单位。
9.安顺市文化经济发展中心,财政部分补助事业单位。
10.安顺市文化馆,财政全额补助事业单位。
11.安顺市影业发展中心,财政部分补助事业单位。
12.安顺市广播电视信息网络中心,财政全额补助事业单位。
13.安顺市非物质文化遗产保护中心,财政全额补助事业单位。
14.安顺市智慧旅游发展中心,财政全额补助事业单位。
15.安顺市体育训练中心,财政全额补助事业单位。
16.安顺市体育场馆管理中心,财政全额补助事业单位。
以上单位中,安顺市文化创作室、安顺市非物质文化遗产保护中心和安顺市智慧旅游发展中心财务在局机关统一核算,其余单位财务独立核算。
截止2023年12月31日,局机关总编制人数42人,下属三个非独立核算单位编制共17人。下属独立核算单位编制数共224,其中市博物馆编制人数5人,市场馆中心编制人数7人,王若飞故居编制人数10人,市经发中心编制人数28人,市体训中心编制人数23人,市图书馆编制人数18人,市网络中心编制人数11人,市文化馆编制人数73人,文庙管理处编制人数5人,市文物中心编制人数7人,市影业中心编制人数7人,市文化支队编制人数30人。
实有在职人员208人,其中机关行政人员33人,机关工勤人员6人,参照公务员法管理事业人员26人,参照公务员法管理工勤人员1人,非参公事业人员142人。离休1人,退休301人,遗属19人。
2024年初部门预算公开共包含12张报表,公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
见附件(表1)
见附件(表2)
见附件(表3)
见附件(表4)
见附件(表5)
见附件(表6)
见附件(表7)
见附件(表8)
见附件(表9)
见附件(表10)
见附件(表11)
见附件(表12)
2024年部门预算收支总计6323.42万元,其中本年预算5219.53万元,上年结转1103.89万元;2024年预算收支总额与2023年相比减少291.93万元,减少4.41%,主要原因为2023年博物馆建设项目经费已使用完毕未结转至2024年。
2024年部门预算收入总额为6323.42万元,按收入类型分:本年预算5219.53万元,占总收入82.54%;上年结转1103.89万元,占总收入17.46%。按收入来源分:均为一般公共预算拨款收入6323.42万元。按支出功能科目分类:一般公共服务支出81.52万元,占总收入1.29%;教育支出246.07万元,占总收入3.89%;文化旅游体育与传媒支出4940.58万元,占总收入78.13%;社会保障和就业支出240.4万元,占总收入3.8%;卫生健康支出142.39万元,占总收入2.25%;资源勘探工业信息等支出273.10万元,占总收入4.32%;住房保障支出286.81万元,占4.54%;其他支出89.91万元,占总收入1.42%;年终结转结余(非财政拨款)22.64,占总收入0.36%。
2024年总收入较上年相比减少291.93万元,减少4.41%,主要原因为基本支出预算人员类项目经费增加且2023年博物馆建设项目经费已使用完毕未结转至2024年。
1.2024年部门预算支出总额为6323.42万元。其中:基本支出4314.83万元,主要为人员工资、机关事业单位养老保险、医疗保险、其他社会保障、住房公积金等基本保障支出。项目支出1985.95万元,主要用于文化旅游发展、文物保护、博物馆、体育赛事活动举办、学生体育训练、文化体育场馆维护等支出。
2.支出预算按照支出功能科目分类级情况。
(1)一般公共服务支出(201类)81.52万元,占总支出1.29%。相比2023年度增加16.78万元,主要原因为安顺市广播电视信息网络中心远教站点运行维护费增加。
(2)教育支出(205类)246.07万元,占总支出3.89%。相比2023年度增加30.47万元,主要原因为2024年市体训中心经费增加。
(3)文化旅游体育与传媒支出(207类)4940.58万元,占总支出78.13%。相比2023年度增加903.74万元,主要原因为基本支出预算人员类项目经费增加,多彩贵州“广电云”户户用工程市级补助工料费及建档立卡贫困户基本收视维护费及政府购买应急广播服务项目经费2023年分类为城乡社区支出,2024年分类为文化旅游体育与传媒支出。
(4)社会保障和就业支出(208类)240.4万元,占总支出3.80%。相比2023年度增加49.14万元,主要原因为2024年养老保险费用增加。
(5)卫生健康支出(210类)142.39万元,占总支出2.25%。相比2023年度减少2.77万元,主要原因为事业单位医疗和公务员医疗补助减少,该类主要用于在职职工医疗保险支出。
(6)资源勘探工业信息等支出(215类)273.10万元,占总支出4.32%。相比2023年度无增减。该类支出主要包含黄果树电子商务产业园智慧旅游电子商务平台建设经费。
(7)住房保障支出(221类)286.81万元,占总支出4.54%。相比2023年度减少4.07万元,主要原因为相较于2023年人员减少2人,该类主要用于在职职工住房公积金支出。
(8)其他支出(229类)89.91万元,占总支出1.42%。相比2023年度减少74.97万元,主要原因为2023年体育方面支出较多,结余至2024年资金减少。
2024年本级基本支出预算4314.83万元,其中人员经费4135.29万元,占95.84%;公用经费179.54万元,占4.16%。2023年本级基本支出预算3717.26万元,其中人员经费3536.51万元,公用经费180.75万元。人员经费增加原因为2024年预算包含基础绩效奖等支出,公用经费减少原因为相较于2023年在职人员减少2人。
2024年部门项目支出1985.95万元,其中特定目标类项目经费1901.95万元,其他运转类项目经费84万元。
政府性基金预算支出总额5.25万元,其中其他商品服务支出5.25万元,分别为参加贵州省第十一届运动会经费3.43万元,全省青少年体育组织创建和赛事活动补助经费0.33万元,体教融合工作经费1.49万元。
无国有资本经营预算支出。
无财政专户管理资金支出。
2024年单位资金预算支出总额936.93万元,其中一般行政管理事务69.69万元,用于安顺市远教站点运行维护费;博物馆345.43万元,用于博物馆建设;历史名城与古迹5.38万元,用于文物保护;民族工作专项9.57万元,用于民族体育发展;其他体育支出3.92万元,用于体育场馆统计调查经费;其他文化和旅游支出77.37万元,用于文化旅游发展;其他新闻出版电影支出27.16万元,用于影业中心工作经费;群众体育20.06万元,用于群众体育活动开展;文化活动10万元,用于多彩贵州文化云平台建设;体育事业的彩票公益金支出89.91万元,用于体育赛事活动举办、学生体育训练、文化体育场馆维护等支出;中小企业发展专项273.1万元,用于黄果树电子商务产业园智慧旅游电子商务平台建设;文化创作与保护3.95万元,用于非物质文化遗产保护工作;旅游宣传1.39万元,用于文旅宣传活动工作。
2024年度一般公共预算安排“三公”经费预算总额49.96万元,其中公务接待费16.01万元、公务用车运行维护费33.95万元。2023年度一般公共预算安排“三公”经费预算总额52.74万元,其中公务接待费22.64万元、公务用车运行维护费30.1万元。
2024年度一般公共预算安排“三公”经费预算相较于2023年减少2.78万元,原因在于严格落实过“紧日子”要求,持续压缩行政支出,厉行节约。
2024年政府采购预算总金额399.89万元,其中服务类330.2万元、货物类69.69万元。2023年政府采购预算总金额427.56万元,同比减少6.47%,原因在于旅游产业化工作持续推进,宣传营销、招商引资等工作造成服务类采购预算增加,2024年大型体育赛事较少,所以货物类采购需求减少。
(十二)部门转移支付预算情况
无转移支付预算支出。
本年行政和参公单位机关运行经费预算69.86万元,比2023年69.29万元增加0.57万元,主要原因是参公单位文化市场综合执法支队工会经费和福利费增加。
截至2023年12月31日,部门国有资产原值4328.11万元。其中:土地、房屋及构筑物1070.1万元,专用设备370.39万元,通用设备1086.63万元,文物和陈列品256.76万元,图书、档案292.63万元,家具、用具、装具及动植物194.1万元,无形资产1057.51万元。
2024年,实行绩效目标管理的一级项目37个,涉及财政拨款预算926.64万元。其中,政府购买应急广播项目绩效目标及指标如下:
1.项目概述
为进一步落实2021年省“十件民生实事”中“建成2000个行政村应急广播系统”分解给我市的87个行政村建设任务,同时改变全市应急广播建设不成体系的状况,我市自加压力,利用2016年至2020年实施的多彩贵州“广电云”村村通和户户用工程网络建设,全面推进应急广播体系全覆盖建设,形成“市-县(区)-乡镇(街道)-村(社区)-村民小组(自然村)”五级应急广播体系,纵向对接省级应急广播指挥调度平台,横向对接市突发事件预警信息发布系统平台,推进与市级其他应急信息发布平台对接,通过有线数字电视网络面向全市发布应急信息,形成统一协调、上下贯通、可管可控、快速响应、综合覆盖的应急广播网络。更好服务全市工作大局,让广大人民群众的获得感、幸福感、安全感得到进一步提升。
2.立项依据
2020年11月19日,国家广电总局、应急管理部联合下发《关于进一步发挥应急广播在应急管理中作用的意见》,明确指出,力争到2025年完成全国各级应急广播系统与应急管理信息系统对接工作,应急广播主动发布终端人口覆盖率要达到90%以上。其中,灾害事故多发易发频发地区应急广播平台应于2022年底前全部建成,应急广播主动发布终端人口覆盖率95%以上。明确“十四五”时期应急广播发展目标和建设任务,统筹部署,合力推进应急广播建设和运行。2021年1月4日,中共中央、国务院印发一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,指出“加强县乡村应急管理和消防安全体系建设,做好对自然灾害、公共卫生、安全隐患等重大事件的风险评估、监测预警、应急处置”。2021年3月,省民生办印发了《贵州省2021年度民生实事分工方案》,将全省新建2000个村应急广播作为十件民生实事之一加以推进,下达安顺市2021年完成87个行政村应急广播体系的建设任务。
3.实施主体
市、县(区)广电行政部门负责统筹开展项目建设,贵广网络公司具体负责实施。
4.实施方案
(1)项目可行性
应急广播体系是国家社会治理的重要基础设施,是打通应急信息发布“最后一公里”、实现精准动员的重要渠道,在基层社会治理、文化传播、疫情防控等方面发挥重要作用。
(2)总体思路
依托广播电视传输覆盖网络全面推进应急广播体系建设,实现应急信息的自动制作、传输、播发,第一时间覆盖指定地区、家庭、用户,为人民群众架起“应急广播安全网”。通过应急广播发布常态化、季节性、区域性风险预警预报信息,提示群众及时做好灾害防范应对准备。定期发布应急科普信息,大力宣传防灾避险知识,不断增强社会公众防灾减灾意识和自救互救能力。
(3)实施方式
由市、县(区)文广体旅局牵头,各县(区)广电网络公司参与,对全市应急广播基础情况开展调查摸底,并根据各县(区)现有应急广播系统情况和待建规模制定具体建设实施方案。为不增加政府债务,把这项惠及千家万户的民生实事办实办好,由省广电网络公司安顺市分公司全额出资建设,后期政府通过购买服务方式,为全市应急广播体系提供宣传和保障服务。
市级购买标准:以300万元/年的标准进行支付。县级购买标准:按区域内的发布终端数支付费用,单价为700元/终端/年。为保障稳定的服务质量,确保应急广播发挥长效宣传作用,更好服务全市工作大局,发挥应急广播体系在基层社会治理、文化传播、疫情防控等方面的重要作用。确保应急广播体系建好管好用好,提升应急管理能力。
(4)进度安排及阶段目标
搭建市、县两级应急广播平台,在城区重要区域(场所)、20户以上自然组建设发布终端。完善已建成的县级平台和自然组的发布终端。整合小区、学校、商场、车站、机场等单位、场所内部广播平台系统,对应急广播终端统一规划、统一建设、统一管理。工程于10月25日确定中标单位,11月20日完成现场勘察、物资准备、施工单位选定等工作,并正式进场施工。已于2022年完工并正式投入使用。
(5)预期成果
全市应急广播五级体系建成后,在宣传服务方面:市级宣传信息发布可通过全市应急广播平台将信息传达至全市2万余个终端。各县(区)人民政府可通过本区域县级平台,独立发布应急信息或政策宣传信息。如遇紧急状态,可增加发布时长或全天候发布应急信息。为确保应急广播的持续性和权威性,信息错开日程、分时段发布。在运行保障服务方面:项目投入使用后,承接主体成立运行保障机构,为应急广播提供日常维护。在项目运行保障期内,运营单位提供专业运维人员进行保障,每个县(区)配置2名运维人员,每个乡镇配备1名运维人员。承诺在发生故障,半个小时内响应,一般故障4小时内修复,重大故障24小时内修复。承接主体将充分利用自身资源保障系统长期正常运行,为购买方提供优质的服务。在其他服务方面:市、县两级部门使用应急广播发布信息,可享受免费同步发布广播电视滚动飞字,实现应急广播与电视联动,声音与电视画面的联合将有效强化宣传效果。
5.年度预算安排
2024年拟安排该项目一般公共预算300万元,主要用于政府购应急广播体系服务费的支付,为全市提供政策应急宣传、平台维护、网络运行、设备维修等服务。
6.绩效目标和指标
2024年市级部门预算项目绩效目标表 | ||||||||
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(2024年度) |
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项目名称 |
政府购买应急广播服务 | |||||||
主管部门及代码 |
422-安顺市文化广电旅游局 |
实施单位 |
安顺市文体广电旅游局 | |||||
资金来源 |
年度资金情况 | |||||||
资金来源 |
资金总额(万元): |
300 | ||||||
财政拨款 |
300 | |||||||
其中:上级补助 |
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本级安排 |
300 | |||||||
其他资金 |
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年度总体目标 |
有效扩大党的宣传主阵地、主渠道,提高应急信息发布传播的覆盖面和时效性,打通农村应急信息传播最后一公里,提升社会治理效能,促进乡村振兴。 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |||
产出指标 |
数量 |
通过有线数字电视网络面向全市发布应急信息 |
100% |
通过有线数字电视网络面向全市发布应急信息 | ||||
质量 |
应急广播体系建设覆盖率 |
全覆盖 |
应急广播体系建设覆盖率 | |||||
时效 |
完成时限 |
2024年 |
完成时限 | |||||
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
项目或定额成本控制率 | |||||
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社会效益 |
强化党委、政府宣传覆盖面,确保中央、省、市、县党委、政府声音传达到基层。 |
不断强化 |
强化党委、政府宣传覆盖面,确保中央、省、市、县党委、政府声音传达到基层。 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥90% |
使用人员满意度 |
2023年项目支出1985.95万元。其中一般公共服务支出(201类)79.26万元,主要用于民族体育发展及远教站点运行维护;文化旅游体育与传媒支出(207类)1543.68万元,主要是单位开展文化、旅游、体育、广播相关项目支出;资源勘探工业信息等支出(215类)273.10万元,主要是黄果树电子商务产业园智慧旅游电子商务平台建设;其他支出(229类)89.91万元,主要是体育事业发展相关。
1.教育支出(205)职业教育(03)中等职业教育(02):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
2.科学技术支出(206)技术研究与开发(04)其他技术研究与开发支出(99):反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
3.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)一般行政管理事务(02):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)图书馆(04):反映图书馆支出。
6.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)文化展示及纪念机构(05):反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)艺术表演团体(07):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)文化活动(08):反映举办大型文化艺术活动的支出。
9.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)群众文化(09):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
10.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)文化和旅游交流与合作(10):反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)文化创作与保护(11):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)文化和旅游市场管理(12):反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)旅游宣传(13):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。
14.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化和旅游支出(99):反映其他用于文化和旅游方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒支出(207)文物(02)文物保护(04):反映考古发掘及文物保护方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出(207)文物(02)博物馆(05):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出(207)文物(02)其他文物支出(99):反映其他用于文物方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出(207)体育(03)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.文化旅游体育与传媒支出(207)体育(03)体育竞赛(05):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
20.文化旅游体育与传媒支出(207)体育(03)体育训练(06):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出(207)体育(03)体育场馆(07):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出(207)体育(03)群众体育(08):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出(207)体育(03)其他体育支出(99):反映其他用于体育方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出(207)新闻出版电影(06)电影(07):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
25.文化旅游体育与传媒支出(207)广播电视(08)其他广播电视支出(99):反映其他用于广播电视方面的支出。
26.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
28.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
29.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
30.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
31.城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入安排的支出(08)城市建设支出(03):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
32.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.其他支出(229)彩票公益金安排的支出(60)用于体育事业的彩票公益金支出(03):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
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